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来源: 昌江县行政审批服务局 | 发文机关: 昌江县行政审批服务局 |
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目录
第一部分 行政审批服务局概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 行政审批服务局2021年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 行政审批服务局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 行政审批服务局概况
一、主要职能
昌江黎族自治县行政审批服务局的主要职责:
(一)贯彻落实国家、省、县有关行政审批制度改革、政务 服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署,制定县行政审批 服务局各项规章制度和管理办法,并组织实施。
(二)负责依法办理相关行政主管部门划转的行政许可事项 及前后置手续或环节的有关事项,并承担相应的法律责任。 (三)负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有 关事项涉及的现场踏勘、评估评审及专家论证等工作。
(四)负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有 关事项进行审批流程再造,优化审批环节、精简审批材料、压缩 审批时限,并对办理情况进行跟踪督办。
(五)负责贯彻落实国务院和省政府、县政府取消、下放或 调整的行政许可事项。
(六)负责对未划转的行政许可事项的上级垂直管理部门 或派出机构、县公安部门行政审批服务行为以及进驻县政务服务 大厅的事项集中办理工作进行指导、协调。
(七)负责全县行政审批服务体系信息化建设;协同相关部 门落实推行审批服务标准化建设以及落实推行全省政务服务“一 网通办”建设,组织实施统一规范的全县政务服务事项工作。
(八)负责本部门工作人员的教育、培训、管理和考核。
(九)负责指导、管理县政务服务中心(大厅)和网上政务 服务平台。
(十)承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
昌江黎族自治县行政审批服务局设下列内设机构:办公室、行政效能监督室、立项规划审批室、工程建设审批室、农林水利审批室、交通环保审批室、社会事务审批室等7个内设机构。
二、部门预算单位构成
纳入行政审批服务局2021年部门预算编制范围预算
单位仅为本部门(单位),不含下属二级预算单位。
第二部分 行政审批服务局2021年部门预算表
(附件:行政审批服务局2021年预算公开表)
第三部分 行政审批服务局2021年部门预算情况说明
一、关于行政审批服务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
行政审批服务局2021年财政拨款收支总预算283.42万元。其中,收入总计283.42万元,包括一般公共预算本年收入283.42万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计283.42万元,包括一般公共服务支出249.27万元、社会保障和就业支出0.88万元、卫生健康支出15.37万元、住房保障支出17.89万。
二、关于行政审批服务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
行政审批服务局2021年一般公共预算当年拨款283.42万元,比上年预算数增加157.74万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出249.27万元,占88%;社会保障和就业支出0.88万元,占0.3%;卫生健康支出15.37万元,占5.42%;住房保障支出17.89万,占6.31%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为153.85万元,比上年预算数增加83.88万元。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为90.1万元,比上年预算数增加64.8万元。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年预算数为5.32万元。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为0.88万元。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为0.47万元。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为14.9万元。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为17.89万元。
三、关于行政审批服务局2021年一般公共预算基本支出情况说明
行政审批服务局2021年一般公共预算基本支出为188万元,其中:人员经费183.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费4.78万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。
四、行政审批服务局2021年“三公”经费预算情况说明
(一)行政审批服务局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元。
(二)我部门(单位)2021年无政府性基金“三公”经费支出。
五、关于行政审批服务局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
我部门(单位)2021年无政府性基金预算安排的支出。
六、关于行政审批服务局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。行政审批服务局2021年收支总预算283.42万元。
七、关于行政审批服务局2021年收入预算情况说明
行政审批服务局2021年收入预算283.42万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入283.42元,占100%;政府性基金收入0万元;专项收入0万元。比上年预算数增加157.74万元。
八、关于行政审批服务局2021年支出预算情况说明
行政审批服务局2021年支出预算283.42万元,其中:基本支出188万元,占66.3%;项目支出95.42万元,占33.7%。比上年预算数增加157.74万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年行政审批服务局本级的机关运行经费预算17.26万元。其中:办公费2.94万元、邮电费2.04万元、工会经费1.79万元、福利费0.05万元元、其他交通费用10.44万元、其他交通费用3.78万元。
(二)政府采购情况
2021年行政审批服务局政府采购预算总额25.1万元,其中:政府采购货物预算25.1万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,行政审批服务局本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年行政审批服务局12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算283.42 万元、政府性基金0元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。